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差旅
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始:包括出差申请、(明折明扣票)船票、住宿、会议通知、过路费、费等 差旅费,无本人姓名的原始须在背面签名。2、乘坐飞机的,费、费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、或变造原始、虚报出差天数的,不予报销。
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差旅主要是出差旅游 主要是差旅管理有以下内容:
1、确认差旅实际发生,避免出现申请差旅,在家蒙头大睡或者游山玩水,比如对出发地、到达地,出差天数的确定,使用软件即可管理,例如:手机办;商旅飞行服务费用
2、发生费用的管理,商旅飞行服务费用,即管理,目前有很多类似功能的软件;商旅飞行服务费用
3、费用报销申请,申请时可提交电子或者的照片;商旅飞行服务费用
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