邯郸财务审计公司咨询-东盈财税(在线咨询)-邯郸财务审计
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视频作者:河北东盈财税集团有限公司
审计的特殊目的是指注册会计师对被审单位年度会计报表以外其他特定事项进行审计并表示审计意见。特殊审计意见一般包括公允性、合法性和一贯性几个方面,邯郸财务审计公司排名,只不过审计意见所表述的对象有所差异而已。
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审计项目复核工作应做什么?
审计项目复核工作中,审计机关法制部门介入审计项目开展复核的时点是在审计项目现场审计结束以后。虽然在复核过程中,邯郸财务审计公司推荐,复核人员必须查阅被审计单位对审计报告的反馈意见,但反馈意见由于文件篇幅、文字表述等原因,邯郸财务审计,往往难以quanmian清晰的从被审计单位角度反映问题产生的背景和原因。
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合并报表审计内容:检查合并报表编制的基础。即审核:合并报表内容的quanmian、完整性;子公司提供资料的完整性(包括子公司会计政策差异、公司往来业务、债quan债wu、投资资料,子公司利润分配、股权变动资料);公司决算日和会计期间的一致性;公司之间会计政策的一致性;母公司对子公司投资的会计核算处理的正确性。
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