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视频作者:河北东盈财税集团有限公司
中国内部审计准则的制定程序:
(1)选定项目。中国内部审计准则委yuan会提出内部审计准则公告备选项目,经咨询论证,征求有关方面意见后,由审计署审批立项。
(2)拟定初稿。中国内部审计准则委yuan会根据确定的项目,进行调查研究,起草初稿。中国内部审计师协会征询和有关方面意见并交中国内部审计准则委yuan会修订后,向审计署提交征求意见稿。
(3)征求意见。审计署发布征求意见稿,石家庄财务评估,广泛征求各有关部门、单位的意见。
(4)修改定稿。中国内部审计准则委yuan会根据各方面意见修改征求意见稿,石家庄财务评估地址,中国内部审计师协会征询及有关方面意见后定稿。
合并报表审计内容是什么?河北东盈会计咨询有限公司
合并报表审计内容:检查企业集团内部经济往来情况。即检查母公司提供的有关经济往来的资料是否完整,并通过核对合并报表的抵销关系,验证合并报表的真实性。检查母公司对子公司投资收益的处理是否按会计制度规定采用权益法进行核算,石家庄财务评估包年价格,少数股东权益是否予以正确反映。母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额是否相抵销。
审计的目的是指审计所要达到的目标和要求,是审计工作的指南。审计目的包括一般目的和特殊目的。审计的一般目的是指注册会计师对被审计单位的会计报表进行审计,并表示审计意见,石家庄财务评估电话,注册会计师审计意见通常包括:公允性、合法性和一贯性。
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